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2023 내부회계관리제도 실무

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출판사
삼일인포마인
저자
김형남 김덕래 김지혜 (2023)
페이지
1080
출간일
2023-01-30
판쇄
2023
ISBN
9791167841117
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책소개  

 

[특 장 점]

● 국내규정인 외부감사법, 내부회계관리제도 개념체계와 적용기업의 내용을 반영하여 기술하였다.

● 내부회계관리제도는 미국의 Sarbanse-Oxley Act에 기반한 만큼 미국의 SEC와 PCAOB의 해석, 해외 컨설팅 기관의 적용기법을 이용하여 그 배경이론을 설명하였다.

● 실무적용에 있어서 이론적 내용이 어떻게 적용되어야 하는지에 대한 실무적 기법과 사례를 포함하여 설명하였다.

● 연결내부회계관리제도의 개념적인 도입방향을 제시하였다.

● 내부회계관리제도 감사(audit) 기법에 대한 내용을 구체적인 감사조서 양식과 함께 설명하였습다

● 중소기업이면서 내부회계관리제도를 구축, 운영하여야 하는 회사에게 도움이 될 수 있도록 중소기업 내부회계관리제도를 설명하였다.


[주요 개정내용]

● 횡령을 포함한 부정위험의 내용(ACFE fraud tree)을 포함하였다.

- 체계적인 부정관리가 가능하도록 미국의 ACFE(공인부정조사사협회)의 부정위험의 세분화와 관리기법을 설명하였다.

● 외감법 제22조에 따른 회계부정조사에 대하여 설명하였다.

- 회계부정조사(포렌식) 기법와 절차에 대해 설명하여 실무적 이해와 접근을 가능하도록 하였다.

● ITGC(일반통제)의 내용을 보완하였다.

- ITGC의 폭넓은 이해를 가능하도록 내용을 보완 하였다.

 

 

 



 

  • 01 들어가며
  • 1.1 내부회계관리제도의 변화의 개요
  • 1.2 회계 투명성 강화를 위한 3단계 장치
  • 1.3 내부회계관리제도 실효성 제고를 위한 3대 방안
  • 1.4 국내 기업들의 이해와 대비 수준
  • 1.5 내부통제 실패 사례를 통한 시사점
  • 1.6 내부회계관리제도 감사 도입

  • 02 내부회계관리제도 개요
  • 2.1 본 서적의 목적 및 한계
  • 2.2 내부회계관리제도 관련 법률
  • 2.3 내부회계관리제도 구성체계
  • 2.4 내부회계관리제도의 목적
  • 2.5 COSO 보고서
  • 2.6 내부회계관리제도의 책임
  • 2.7 외감법 규정 준수에 따른 준비사항
  • 2.8 내부회계관리제도 구축 흐름

  • 03 Scoping(대상범위 선정)
  • 3.1 Scoping의 목적
  • 3.2 Scoping의 시기
  • 3.3 Scoping의 수행 주체
  • 3.4 Scoping의 방법론

  • 04 전사수준통제 (Entity-level Control)
  • 4.1 개요
  • 4.2 전사수준 통제활동의 속성구분
  • 4.3 전사수준통제에 의존하기
  • 4.4 내부통제 구성요소(COSO components)
  • 4.5 전사수준통제 구축 흐름
  • 4.6 전사수준 통제평가서(ELCA, Entity Level Control Assessment)
  • 4.7 MRCs(Management Review Controls)
  • 4.8 IPE(Information produced by Entity)
  • 4.9 성과와 보상체계 연결
  • 4.10 전사수준통제의 평가

  • 05 업무수준통제(Process-level Control)
  • 5.1 개요
  • 5.2 통제범주(Control Category)
  • 5.3 통제절차의 문서화
  • 5.4 업무수준통제 구축 흐름
  • 5.5 SOC(Service Organization Control) 보고서
  • 5.6 경영진측 전문가 활용
  • 5.7 IT 내부통제

  • 06 유효성 평가 및 개선사항
  • 6.1 평가수행자
  • 6.2 평가시기
  • 6.3 설계 및 운영 효과성 평가
  • 6.4 미비점
  • 6.5 예외사항 및 미비점 평가절차
  • 6.6 예외사항 평가 및 미비점 분류의 구체적 적용

  • 07 보고(Reporting)
  • 7.1 내부회계실무자의 보고서
  • 7.2 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서
  • 7.3 감사(감사위원회)의 평가보고서

  • 08 부정위험과 포렌식
  • 8.1 내부회계관리제도와 부정위험
  • 8.2 부정위험의 종류
  • 8.3 부정한 재무보고(fraudulent financial reporting)
  • 8.4 자산보호(Asset misappropriation, Safeguarding of asset)
  • 8.5 부패(Corruption)
  • 8.6 내부회계관리제도의 부정위험 실무
  • 8.7 회계부정 조사(Forensics, 포렌식)
  • 8.8 금융위원회의 회계부정 조사 가이드라인
  • 8.9 회계부정 조사 실무

  • 09 내부회계관리제도 감사
  • 9.1 내부회계관리제도의 감사(감사기준서 1100)
  • 9.2 내부회계관리제도 감사절차와 감사조서

  • 10 연결내부회계관리제도
  • 10.1 연결내부회계관리제도 대상
  • 10.2 연결내부회계관리제도 이해
  • 10.3 통제단위(혹은 부문)
  • 10.4 연결내부회계관리제도 구축
  • 10.5 연결내부회계관리제도의 특수한 문제

  • 11 중소기업 내부회계관리제도
  • 11.1 중소기업
  • 11.2 중소기업을 위한 설계 및 운영 개념체계
  • 11.3 중소기업을 위한 평가 및 보고 모범규준

  • 부록 1. 상장회사 내부회계관리규정 표준예시
  • 부록 2. 내부회계관리제도 설계운영 개념체계와 COSO보고서(internal control-Integrated framework) 비교표
  • 부록 3. A Framework for Evaluating Control Exceptions and Deficiencies
  • 부록 A. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계
  • 부록 B. 내부회계관리제도 설계 및 운영 적용기법
  • 부록 C. 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준
  • 부록 D. 내부회계관리제도 평가 및 보고 적용기법

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